Bagaimana Cara Prosess Unmatch yang sudah ada Open Faktur

Created by Helpdesk BSI, Modified on Wed, 14 May at 1:57 PM by Helpdesk BSI

Langkah - Langkah untuk melakukan Unmatch yang sudah ada Open Faktur :
1. Pastikan sudah melakukan Revisi Faktur di DNET nya sampai dengan Status Konfirmasi.
2. Pastikan untuk Document Registrasi yg sudah Terbentuk dengan Status Open & Released untuk di Rubah Handling nya Menjadi Cancel.
3. Pastikan sudah Cancel NVDO terlebih dahulu jika NVDO nya sudah ber status Released.
4. Create Unmatch berdasarkan Matching Ref No dan pastikan untuk Data-datanya sudah sesuai
- Lalu di Released untuk Unmatch nya.

Terima Kasih

Apakah masalah Anda sudah teratasi?

Berikan penilaian di bawah ini untuk membantu kami meningkatkan FAQ kami di masa mendatang.
Jika masalah masih berlanjut atau Anda memerlukan bantuan tambahan, silakan hubungi BSI Support.
Whatsapp : https://wa.me/+628121034312

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article